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A seguito dell'assemblea
dell'11 Agosto 2003 si θ deciso, anche su forti pressioni dei
soci di redigere un piano di sviluppo con relativo preventivo di
spese da affrontare:
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COSTI FISSI ANNUI
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Ordinarie:
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| Affitto |
1.500,00 |
| Acqua |
50 |
| Illuminazione |
1000 |
| Telefono |
500 |
| Rifiuti
e Fognatura |
350 |
| Siae |
70 |
| Varie |
200 |
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Totale
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5150
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BREVE
TERMINE
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| Straordinarie: |
| Opere
murarie (rifacimento pavimenti, etc.) |
5000 |
| Porte
e illuminazione |
500 |
| Tinteggiatura |
1000 |
| Totale |
6500 |
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MEDIO
TERMINE
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| Straordinarie: |
| Arredamento
(Sistemazione Bar-Tavoli-Sedie) |
2500 |
| Computer
(Internet point) |
1000 |
| Totale |
3500 |
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LUNGO TERMINE
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Straordinarie:
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| Impianto
di condizionamento (riscaldamento
e raffreddamento) |
2500 |
| Biblioteca-Cineteca |
500 |
| Totale |
2500 |
| Prima
Fase: |
Regolarizzare
il contratto di affitto per almeno 6 anni con successivo
rinnovo. |
| Seconda
Fase: |
Analizzare
la disponibilitΰ Economica. |
| Terza Fase: |
Realizzazione
opere a "BREVE TERMINE" |
| Quarta Fase: |
Realizzazione
opere a "MEDIO TERMINE" |
| Quinta
Fase: |
Realizzazione
opere a "LUNGO TERMINE" |
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